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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-12-20</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-12-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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      <oggetto>PON Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali 4 3 15 CROLLA SISTEMI S.R.L. - fattura n. 002542 del 21/09/2022</oggetto>
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      <oggetto>P02.8 AREA ARTISTICA 4 3 20 Casa Musicale Scavino - Fatt. n. 50/PA del 26/02/2022 - Strumenti musicali</oggetto>
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      <oggetto>P01.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3 6 6 - BOLOGNESI - fattura n. 00015/PA/22 del 31/10/2022</oggetto>
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      <oggetto>A01.1 FUNZ.GEN.LE 3 1 7 - GALLINA Stefania - fattura n. FPA 3/22 del 15/03/2022 - Corso di formazione sicurezza generale (4 ore) e specifica (8 ore)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALLINA Stefania</ragioneSociale>
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      <oggetto><![CDATA[P01.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4 3 17 - CERRI S. & C. - fattura n. 000016/PA del 26/05/2022 - n. 10 notebooks]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERRI and C. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <oggetto>P02.9 AREA BENESSERE 2 3 8 - BORGIONE -  n. V3-3596 del 28/01/2022 - TAPPETO PUZZLE 200 X 200</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>163.29</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A05.5 VIAGGI 3 12 1 - BARANZELLI - fattura n. 139CFP del 30/06/2022</oggetto>
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        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>A05.5 VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 12 1 - B. MOTORS - fattura n. FATTPA 23_22 del 25/05/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>BTTLGU62S02L669K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. Motors</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>812.22</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A01.12 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 2 3 10 - Farmacia Romagnano - fattura n. 11 / PA del 15/02/2022 - Mascherine FFP2</oggetto>
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          <ragioneSociale>FARMACIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.32</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A03.13 PON Avv. 9707 2 3 8 - BORGIONE - Fatt. n. V3-10497 del 30/03/2022 - Det. n. 25 "Spazio vuoto"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.57</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A03.13 PON Avv. 9707 2 3 8 - BORGIONE - Fatt.  n. V3-4271 del 04/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>273.62</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>273.62</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A03.13 PON Avv. 9707 2 3 8 - BORGIONE - n. V3-5074 del 14/02/2022</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      <oggetto>A05 5 VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 12 1 - COMAZZI - fattura n. 70FPB del 25/05/2022 - Primaria</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1095.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
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      <oggetto>A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 6 7 - DIEMME INFORMATICA - fattura n. 220795/E del 23/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
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      <oggetto>A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 6 7 - TECNO MAU - fattura n. 52/PA del 29/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 12 1 - Società Cooperativa Culture - fattura n. 699/EL del 17/05/2022 - 3 gruppi entrata e laboratorio Palazzo Reale - Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Societa' Cooperativa Culture</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Societa' Cooperativa Culture</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>221.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
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      <oggetto>A03.18 Didattica “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/21 - 4 3 17- SOLUZIONE NFORMATICA -  Fatt. n. E-432 del 14/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Soluzione Informatica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Informatica srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6827.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6827.87</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A02.2 FUNZ.AMM.VO C2 SRL - 3 6 7 - Fatt. n. 6571 del 30/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A02 FUNZ.AMM.VO 3  6 7 - ARUBA - fattura n. 22PAS0001100 del 31/01/2022 - Certificato digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.13 PON Avviso 9707 2 3 8 - BORGIONE - Fatt. n. V3-6046 del 23/02/2022 - Laboratorio Paroliamo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>453.61</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.19 PON Avviso 20480 - Stefano Bolognesi - Fattura n. 00004/P/22 del 06/10/2022 STEFANO BOLOGNESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGSFN77A05E463E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERNETS di Bolognesi Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLGSFN77A05E463E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERNETS di Bolognesi Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02.11 DIRITTO ALLO STUDIO - Libri in comadato d'uso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429580034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA IOPPA di Corvino Federica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02429580034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA IOPPA di Corvino Federica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>327.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F35E79A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 12 1 A COME AMBIENTE - fattura n. 59/PA del 25/05/2022 - Museo Maca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08698240010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08698240010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z323642B6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.18 DIDATTICA "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/21 4 3 17 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. - Fatt. n. 657/PA del 18/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3635E76A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGI DI ISRTRUZIONE 3 12 1 - MUSEO DEL CINEMA - fattura n. 369/SM del 17/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06407440012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FESTIVAL CINEMAMBIENTE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06407440012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FESTIVAL CINEMAMBIENTE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>381.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A3500E33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A02 Funzionamento amministrativo 03.06.7 - Karon - fattura n. 70/2022 del 04/02/2022 - Scuolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
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      <oggetto>A05.5 VIAGGI 3 12 1 - S.A.F. s.r.l. - fattura n. 52/3 del 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
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      <oggetto>A03.3  DIDATTICA 3 7 1 - NUOVA B.B.C. - fattura n. 71PA del 30/09/2022 - Noleggio fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA B.B.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573950035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA B.B.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1051.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1051.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.13 PON Avviso 9707 del 27/04/2021 2 3 8 - SPEVI - fattura n. 102/FE del 24/02/2022 - Strumenti musicali - Lab. "Musicanti di Brema"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Spevi Musica</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04946291004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spevi Musica</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>177.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>177.39</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>P02.10 AREA INTEGRAZIONE 2 3 7 - CAMBRATECH -  n. 379 del 21/03/2022 - Bastone canadese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAMBRATECH DI PIETROBON RAUL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTRRLA73R10F952N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRATECH DI PIETROBON RAUL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[A03.13 PON Avviso 9707 2-3-8 - Fattura n. 348 del 11/07/2022 La Copia s.n.c. di Godio Marzia Rita & Lombardo Stefano - Materiale didattico - Parole e ... parole 1]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>la Feltrinelli Point</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GDOMZR56M62B019X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COPIA  di Godio Marzia Rita</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>la Feltrinelli Point</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDOMZR56M62B019X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COPIA  di Godio Marzia Rita</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1711.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1711.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1D71617</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A1 4-1-1 - POSTE - fattura n. 8717040415 del 10/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.20 PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione - Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-123 - 4 3 17 - SOLUZIONE INFORMATICA - fattura n. E-179 del 06/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Informatica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Informatica srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24695.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24695.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5535F6855</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05 5 VIAGGI 3 12 1 - B. Motors - fattura n. FATTPA 26_22 del 22/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTLGU62S02L669K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. Motors</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTLGU62S02L669K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. Motors</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5635DAB78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.18 DIDATTICA "Risorse ex art. 58. comma 4. D.L. 73/21 4 3 17 - INFORMATICA SYSTEM - Fatt. n. 656/PA del 18/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>897.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>897.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5835B84FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02 7 AREA LINGUISTICA 3 1 7 - Marissa FROST - fattura n. FPA 2/22 del 27/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSMSS74L60Z404D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marissa Rose Faith Frost</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSMSS74L60Z404D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marissa Rose Faith Frost</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1536.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1536.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2CB2029</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.7 Didattica - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - lett. A - TIM - fattura n. 302080064743 del 29/07/2020 - 15 SIM e noleggio 8 router</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B35FA2D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.21 risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 - 2 3 8 - CARTOLIBRERIA DA ANTONELLA - Fattura n. 0000067 del 12/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRNNL60S55E001D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA DA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRNNL60S55E001D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA DA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C3859A79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A01.22 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - UNIEURO - n. 5810002092 del 08/11/2022 - Lavatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SGM Distribuzione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SGM Distribuzione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>269.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
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      <oggetto>A03.24 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - Pacchetto Campustore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CampuStore Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CampuStore Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8119.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 12 1 - PARCO DELLA PREISTORIA - fattura n. 97 del 25/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02892060159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>781.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A01.17 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 2 3 10 - SCOPETO -  n. 4200 del 22/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187760036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOPETO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01187760036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOPETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4033.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4033.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 12 1 - POMBIA PARK SRL - fattura n. V00045 del 23/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POMBIA PARK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384680035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMBIA PARK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>685.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A02.2 FUNZ. AMM.VO 2 1 2 - SPAGGIARI -  n. 3826/FVIDF del 14/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05 5 VIAGGI 3-12-1 - MUSEO EGIZIO - fattura n. 1920/EG del 23/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7535DA037</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02.9 AREA BENESSERE 3 1 7 - BASTAROLI E. - fattura n. 6/E del 30/05/2022 - Supporto psicologico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSTLNE71L45B041I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASTAROLI  Elena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSTLNE71L45B041I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASTAROLI  Elena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1967.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1967.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7537E3801</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 6 7 - EFFE1 - fattura n. 376/2022 del 07/10/2022 - Antivirus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZPPGRL73T10A429E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE1 di Zoppelletto Gabriele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZPPGRL73T10A429E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE1 di Zoppelletto Gabriele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3557C60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.20 PON Avv. 28966 Digital board 3 4 1 - Casa Editrice Leardini Guerrino s.r.l. -  Fatt. n. 260 /PA del 23/03/2022 - Materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8037DA6EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGI 3 12 1 - REAR SOC. COOP. - fattura n. 2316/ME del 23/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8235E7A71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 12 1 MUSEO DELL'AUTOMOBILE - fattura n. 245 del 25/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00749090015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALE DELL AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00749090015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALE DELL AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8236410F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGI 3 12 1 - SA.G. s.r.l. - fattura n. 00108PK del 05/05/2022 - Visita Villa Pallavicino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07040700150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07040700150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>927.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>927.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8435E7AFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGI 3 12 1 - F.A.I. - fattura n. 642/002 del 01/06/2022 - Castello di Masino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80102030154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80102030154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>593.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84363FEDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGIi 3 12 1 - LEOLANDIA VIAGGI S.R.L. - fattura n. 10/PA del 16/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03614470163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEOLANDIA VIAGGI  S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03614470163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEOLANDIA VIAGGI  S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
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      <oggetto>A03.20 PON Avv. 28966 Digital board 4 3 17 Effe1 - Fatt.  n. 172/2022 del 25/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZPPGRL73T10A429E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE1 di Zoppelletto Gabriele</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZPPGRL73T10A429E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE1 di Zoppelletto Gabriele</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3663.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A01.12 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 R-Shop di Francesco Marchetti 2 3 10 fattura n. FPA 49/22 del 19/01/2022 - FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Francesco Marchetti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCFNC69E20E329H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Francesco Marchetti</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.24 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - Pacchetto Informatica Sistem di Vicoforte CN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7976.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A02.2 FUNZ. AMM.VO 3 8 1 - TIM - fattura n. 8A00295674 del 10/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGI 3 12 1 - COMAZZI - fattura n. 101FPB del 05/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI COMAZZI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>707.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A01.1 FUNZ.GEN.LE 2 3 11 - GIFRAN - n. FS/684 del 31/08/2022 materiale sanitario</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3274.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3274.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.3 DIDATTICA 3 7 1 - NUOVA B.B.C. - fattura n. 50PA del 08/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA B.B.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573950035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA B.B.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02.9 AREA BENESSERE 3 1 7 - ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO - fattura n. 64/E del 16/02/2022 - Progetto "Regoliamoci ..."</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione per l'autismo "Enrico Micheli"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione per l'autismo "Enrico Micheli"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2194.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2194.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P01.20 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 4 3 17 - ALTERNETS - fattura n. 00012/PA/21 del 05/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGSFN77A05E463E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERNETS di Bolognesi Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLGSFN77A05E463E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERNETS di Bolognesi Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5988.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5988.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA639254E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02.23 PON Avviso 33956 - Lalibela (Feltrinelli Point di Arona) - Libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Feltrinelli Point</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Feltrinelli Point</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA8345561A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A01.1 FUNZ.GEN.LE 3 1 7 - A.P. Group - fattura n. 1/45 del 31/01/2022 - Sorveglianza sanitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11161550154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P. GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11161550154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P. GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>734.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>734.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC366E125</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[P01.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4 3 17 - CERRI S. & C. - fattura n. 000017/PA del 26/05/2022 - n. 10 notebooks per disabili]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01393540032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERRI and C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01393540032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERRI and C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4040.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4040.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB03907E09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02/09 Area Benessere - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Feltrinelli Point</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Feltrinelli Point</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>160.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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      <cig>ZB5358065F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione - Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-123 - 4 3 17 - INFORMATICA SYSTEM - Fatt. n. 655/PA del 18/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24540.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.13 PON Avv. 9707 - BORGIONE - n. V3-19199 del 03/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC034BAB67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A01.1  FUNZ. GEN.LE 3 1 7 - GALLINA Stefania - fattura n. FPA 7/22 del 05/10/2022 -  Compenso per assunzione annuale incarico RSPP esterno di Istituto ( saldo anno 2022 ) CIG ZC034BAB67</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLSFN82A53L669F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLINA Stefania</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLSFN82A53L669F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLINA Stefania</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>912.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>912.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC935CA453</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A05.5 VIAGGI 3 12 1 - BARANZELLI - fattura n. 188CFP del 30/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2272.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2272.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3543915</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02.8 AREA ARTISTICA 2 3 8 - BORGIONE -  n. V3-6611 del 01/03/2022 - n. 2 lettori CD/MP3-radio DAB stereo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCE22886F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A4 3 8 1 - TIM - fattura n. 8A00245293 del 06/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12BF8D9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02.9 AREA BENESSERE 3 1 7 - ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO - fattura n. 39/E del 04/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione per l'autismo "Enrico Micheli"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione per l'autismo "Enrico Micheli"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD3386C150</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02.9 AREA BENESSERE 2 3 8 - BORGIONE - Fatt. n. V3-32170 del 21/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3350C118</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.13 PON Avv. 9707 - Fuoriclasse - Sportime di Maria Tandura - fattura n. 6 del 21/03/2022 - Trave di equilibrio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNDMRA44M47L565T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIA TANDURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNDMRA44M47L565T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIA TANDURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>647.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>647.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE83877193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02.8 AREA ARTISTICA 3 6 8 - SOLDERA JONATHAN - fattura n. 7B del 01/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLDJTH93E08B019G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLDERA JONATHAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLDJTH93E08B019G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLDERA JONATHAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9369ACA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A02.2 FUNZ.AMM.VO 2 2 1 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB356B5EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.13 PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendere insieme 3 12 1 - BARANZELLI - fattura n. 16CFP del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF2377D009</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A01 FUNZ. GEN.LE 2 3 10 - BLU Mapul - fattura n. 763/E del 31/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF536F417F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A03.13 PON Avviso 9707 del 27/04/2021 - 2 3 8 - Spaggiari - fattura n. 8117/FVIAC del 08/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
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      <oggetto>A03.3 - Didattica 3 7 1 - NUOVA B.B.C. - fattura n. 7PA del 24/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"</denominazione>
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      <oggetto>A03.18 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/21 - 4 3 17 - 2000NET - fattura n. 00000000099P del 13/07/2022</oggetto>
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      <oggetto>A01 22 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 2 3 10 - BLU MAPUL n. 747/E del 31/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>82003890033</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>A03.13 PON Avviso 9707 del 27/04/2021 - 2 3 8 - Spaggiari - fattura n. 8118/FVIAC del 08/07/2022</oggetto>
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</legge190:pubblicazione>
